ตารางบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไป หน่วยบริการ

ตารางที่ 3.4  สรุปงบประมาณรายจ่ายของ  งาน/โครงการ  จำแนกตามหน่วยงาน  ปีการศึกษา  2566

ที่หน่วยงาน/งาน/โครงการแผนงานตามมาตร ฐานผู้รับผิดชอบงบประมาณหน้าอ้าง อิง
งบดำเนินการงบพัฒนางบลงทุน(สินทรัพย์ถาวร)สรุปราย จ่าย
ค่าตอบแทนค่าพาหนะค่าใช้สอยค่าวัสดุ
1.แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา         228
1.1โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2สุนทร    32,50067,500100,000231
1.2โครงการซ่อมระบบ กล้องวงจรปิด2ปรัชญา    40,000 40,000234
1.3โครงการซ่อมบำรุงระบบเครื่องขยายเสียงภายในโรงเรียน2ปรัชญา    30,000 30,000235
1.4โครงการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ2สุนทร    200,000 200,000236
 รวม        370,000 
2.แผนงานอาคารสถานที่         243
2.1งานซ้อมแผนฉุกเฉินภัยพิบัติ2สมเกียรติ1,000 500500  2,000246
2.2งานซ่อมเครื่องดนตรีไทย2ธิติพร  30,000   30,000247
2.3งานซ่อมเครื่องดนตรีสากล2วทัญญู  30,000   30,000248
2.4กิจกรรมธนาคารขยะ2สมเกียรติ  5001,500  2,000249
2.5โครงการปรับปรุง /ซ่อมบำรุงพัฒนาแหล่งการเรียนภายในโรงเรียน2สมเกียรติ    50,000 50,000250
 รวม        114,000 
3.แผนงานสิ่งแวดล้อม         255
3.1กิจกรรมจราจรในโรงเรียน3สมเกียรติ1,000 1,0002,000  4,000256
3.2งานจัดบรรยากาศห้องเรียนแห่งการเรียนรู้3สมเกียรติ   20,000  20,000257
3.3กิจกรรมประหยัดพลังงาน3สมเกียรติ2,000 3,000   5,000258
 รวม        29,000 
 รวมทั้งสิ้น        513,000