ตารางบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไป

ตารางที่ 3.3  สรุปงบประมาณรายจ่ายของ  งาน/โครงการ  จำแนกตามหน่วยงาน  ปีการศึกษา  2566

ที่หน่วยงาน/งาน/โครงการแผนงานตามมาตร ฐานผู้รับ ผิดชอบงบประมาณหน้าอ้าง อิง
งบดำเนินการงบพัฒนางบลงทุน(สินทรัพย์ถาวร)สรุปราย จ่าย
ค่าตอบ แทนค่าพาหนะค่าใช้สอยค่าวัสดุ
1.แผนงานและนโยบาย         193
1.1งานจัดทำปฏิทินประจำปี2สมเกียรติ  2,100   2,100199
1.2งานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา2กรรณิกา  2,0002,000  4,000200
 รวม        6,100 
2.หน่วยงานบุคลากร         201
2.1โครงการพัฒนาบุคลากร2สมเกียรติ    50,000 50,000206
 รวม        50,000 
3.งบประมาณ/การเงินบัญชี         209
3.1งานการเงิน/บัญชี2บุษราพรรณ   15,000  15,000212
3.2งานงบประมาณ2บุษราพรรณ  100400  500213
 รวม        15,500 
4หน่วยงานธุรการ         214
4.1งานสารบรรณ2น้ำอ้อย   1,000  1,000218
4.2งานทะเบียน-สถิติ2น้ำอ้อย   500  500219
 รวม        1,500 
5.หน่วยงาประชาสัมพันธ์         220
5.1งานประชาสัมพันธ์2สมเกียรติ   5,000  5,000223
 รวม        5,000 
6.หน่วยงานพัสดุ-ครุภัณฑ์         224
6.1งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์2น้ำอ้อย  300   300227
 รวม        300 
 รวมทั้งสิ้น        78,400